一、单位基本情况
南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构,现街道内设9个科、室、队,有社会保障所1个直属事业单位,主要职能是:(一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、批示;(二)负责社区党建、社会主义精神文明建设、文化体育、人民武装部、人大、政协、工会、共青团、妇联等工作;(三)负责社会治安综合治理、消防、安全生产、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、信访、稳定等工作;负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理;(四)履行辖区城市管理工作职责,负责环境卫生、绿化管理、环保、防汛、爱国卫生运动、城市管理综合执法等工作;(五)履行辖区社会管理工作职责,负责社会救助、职工养老保险、失业保险工作,开展拥军优属、优抚安置、计划生育、科普、统计等工作;(六)履行辖区社会建设工作职责,负责制定社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;(七)完成区委、区政府部署的各项任务。
二、街道预算情况说明
2015年一般公共财政预算1784.47万元,其中:基本支出预算844.17万元,主要是在职人员工资补贴、公积金、医疗保险费以及退休人员退休费等政策性支出。项目支出940.3万元:1、协调服务经费300万元;2、社区工作经费120万元,按每个社区20万元工作经费和活动经费编制;3、为民服务经费30万元;4、常年性专项490.3万元,主要为居委会人员经费283.98万元、居委会社区党建及工青妇经费38.27万元、星级社区奖励30.66万元。
三、“三公”经费说明
2015年南纪门街道“三公”经费预算26.5万元。其中公务接待费2万元,公务用车运行维护费24.5万元。
南纪门街道2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015预算数 | 项目 | 2015预算数 |
合计 | 1,784.4744 | 合计 | 1,784.4744 |
一、一般公共财政预算收入 | 1,784.4744 | 一般公共服务支出 | 582.6545 |
二、事业收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 579.6545 | |
三、事业单位经营收入 | 行政运行 | 395.6545 | |
四、其他收入 | 一般行政管理事务 | 184.0000 | |
统计信息事务 | 3.0000 | ||
一般行政管理事务 | 3.0000 | ||
公共安全支出 | 53.6000 | ||
公安 | 53.6000 | ||
治安管理 | 53.6000 | ||
文化体育与传媒支出 | 10.0000 | ||
文化 | 10.0000 | ||
群众文化 | 10.0000 | ||
社会保障和就业支出 | 776.3865 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 47.9026 | ||
就业管理事务 | 47.9026 | ||
民政管理事务 | 455.3501 | ||
基层政权和社区建设 | 443.0076 | ||
其他民政管理事务支出 | 12.3425 | ||
行政事业单位离退休 | 201.5836 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 201.5836 | ||
企业改革补助 | 71.5502 | ||
企业关闭破产补助 | 71.5502 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 91.0485 | ||
医疗保障 | 50.8261 | ||
行政单位医疗 | 39.5753 | ||
事业单位医疗 | 11.2508 | ||
计划生育事务 | 40.2224 | ||
计划生育机构 | 40.2224 | ||
城乡社区支出 | 187.5804 | ||
城乡社区管理事务 | 157.5804 | ||
行政支行 | 147.5804 | ||
一般行政管理事务 | 10.0000 | ||
城乡社区公共设施 | 30.0000 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 30.0000 | ||
资源勘探信息等支出 | 34.6746 | ||
安全生产监管 | 34.6746 | ||
其他安全生产监管支出 | 34.6746 | ||
住房保障支出 | 48.5299 | ||
住房改革支出 | 48.5299 | ||
住房公积金 | 37.4143 | ||
购房补贴 | 11.1156 | ||
本年收入合计 | 1,784.4744 | 本年支出合计 | 1,784.4744 |
南纪门街道2015年一般公共财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,784.4744 | 844.1745 | 940.2999 | |||
201 | 一般公共服务 | 582.6545 | 395.6545 | 187.0000 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 579.6545 | 395.6545 | 184.0000 | ||
01 | 行政运行 | 395.6545 | 395.6545 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 184.0000 | 184.0000 | |||
05 | 统计信息事务 | 3.0000 | 3.0000 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 3.0000 | 3.0000 | |||
204 | 公共安全支出 | 53.6000 | 53.6000 | |||
02 | 公安 | 53.6000 | 53.6000 | |||
04 | 治安管理 | 53.6000 | 53.6000 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.0000 | 10.0000 | |||
01 | 文化 | 10.0000 | 10.0000 | |||
09 | 群众文化 | 10.0000 | 10.0000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 776.3865 | 201.5836 | 574.8029 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.9026 | 47.9026 | |||
06 | 就业管理事务 | 47.9026 | 47.9026 | |||
02 | 民政管理事务 | 455.3501 | 455.3501 | |||
08 | 基层政权和社区建设 | 443.0076 | 443.0076 | |||
99 | 其他民政管理事务支出 | 12.3425 | 12.3425 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 201.5836 | 201.5836 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 201.5836 | 201.5836 | |||
06 | 企业改革补助 | 71.5502 | 71.5502 | |||
01 | 企业关闭破产补助 | 71.5502 | 71.5502 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.0485 | 50.8261 | 40.2224 | ||
05 | 医疗保障 | 50.8261 | 50.8261 | |||
01 | 行政单位医疗 | 39.5753 | 39.5753 | |||
02 | 事业单位医疗 | 11.2508 | 11.2508 | |||
07 | 计划生育事务 | 40.2224 | 40.2224 | |||
16 | 计划生育机构 | 40.2224 | 40.2224 | |||
212 | 城乡社区支出 | 187.5804 | 147.5804 | 40.0000 | ||
01 | 城乡社区管理事务 | 157.5804 | 147.5804 | 10.0000 | ||
01 | 行政运行 | 147.5804 | 147.5804 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 10.0000 | 10.0000 | |||
03 | 城乡社区公共设施 | 30.0000 | 30.0000 | |||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.0000 | 30.0000 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 34.6746 | 34.6746 | |||
06 | 安全生产监管 | 34.6746 | 34.6746 | |||
99 | 其他安全生产监管支出 | 34.6746 | 34.6746 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.5299 | 48.5299 | |||
02 | 住房改革支出 | 48.5299 | 48.5299 | |||
01 | 住房公积金 | 37.4143 | 37.4143 | |||
03 | 购房补贴 | 11.1156 | 11.1156 |
南纪门街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
基本支出合计 | 844.1745 |
一、工资福利支出 | 411.0120 |
基本工资 | 83.5572 |
津贴补贴 | 182.2062 |
奖金 | 21.5401 |
社会保障缴费 | 35.6261 |
伙食费 | |
伙食补助费 | |
绩效工资 | 24.4824 |
其他工资福利支出 | 63.6000 |
二、商品和服务支出 | 167.8490 |
办公费 | 25.0000 |
印刷费 | 2.0000 |
水电费 | 12.0000 |
邮电费 | 8.0000 |
物业管理费 | 3.0000 |
差旅费 | 11.0000 |
因公出国(境)费 | |
维修(护)费 | 5.0000 |
租赁费 | 1.3000 |
会议费 | 6.0000 |
培训费 | 10.7533 |
公务接待费 | 2.0000 |
专用材料费 | 0.5000 |
劳务费 | 6.0000 |
工会经费 | 1.6712 |
福利费 | 2.9245 |
公务用车运行维护费 | 24.5000 |
其他商品和服务支出 | 46.2000 |
三、对个人和家庭的补助 | 265.3135 |
离休费 | |
退休费 | 183.5836 |
生活补助 | |
医疗费 | 15.2000 |
奖励金 | |
住房公积金 | 37.4143 |
购房补贴 | 11.1156 |
其他对个人和家庭补助支出 | 18.0000 |
南纪门街道2015年“三公”经费预算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合 计 | 26.5000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 2.0000 |
3、公务用车运行维护及购置费 | 24.5000 |
其中:公务用车运行维护费 | 24.5000 |
公务用车购置 | 0.0000 |