一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务;拟订管委会年度工作计划并组织实施。
2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,做好区域产业发展规划编制和牵头执行。
3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作,制定区域楼宇经济发展规划,打造特色商务楼宇、产业园区(基地),推进重点楼宇、产业园区招商,开展对外合作交流。
4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。
5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。
6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题,提出政策建议,贯彻落实产业发展优惠政策。
7.负责本单位及所属单位国资管理工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。渝中区电子商务和创意产业园管理委员会内设4个职能科室:办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科,和1个二级事业单位招商和企业服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1369.92万元,其中:一般公共预算拨款1369.92万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少334.97万元,主要是减少民革中央画院主题创作中心改造、三层马路老街区、企业渡难关等项目经费。
(二)支出预算:2021年年初预算数1369.92万元,其中:一般公共服务支出1245.39万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出17.6万元,卫生健康支出9.00万元,住房保障支出15.64万元,其他城乡社区支出82.28万元。收入较去年减少334.97万元,主要是减少民革中央画院主题创作中心改造、三层马路老街区、企业渡难关等项目经费。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1369.92万元,一般公共预算财政拨款支出1369.92万元,比2020年减少223.97万元。其中:基本支出392.76万元,比2020年增加11.92万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出977.15万元,比2020年减少235.89万元,主要原因是一企一策等项目经费不再纳入年初预算,年中据实追加。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年减少111万元,主要原因是2020年抗疫特别国债支出安排政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费7万元,与2020年持平;公务用车运行维护费3万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费97.9万元,比上年增加7.63万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.26万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.26万元;其中一般公共预算拨款政府采购17.26万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.26万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1369.92万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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