一、单位基本情况
渝中区安监局为区政府组成部门,内设四个职能科室、一个直属(参公)事业单位,主要职能是:(一)贯彻执行和宣传国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策,拟定安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(三)统筹全区安全生产大检查和专项督查工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,查处安全生产违法行为。
(四)统筹全区安全生产应急救援工作,调查处理生产安全事故,综合管理安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(五)承担全区非煤矿山、危险化学品(燃气除外)、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入和安全生产监督管理责任。
(六)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督管理责任,负责职业卫生安全行政许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(七)监督和指导注册安全工程师从业资格考试和注册管理工作;组织特种作业人员从业资格考核、生产经营单位负责人及安全管理人员的培训工作。
(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(九)指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。
(十)承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
(十一)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
(一)部门收入情况
2015年部门决算收入1,010.68万元,其中:财政拨款收入1,010.68万元,无上级补助收入、其他收入。收入比上年决算数增加47.9万元,比年初预算数增加72.37万元,主要原因是在职人员政策性增资、公积金、医疗保险费及离退休人员等政策性支出。
(二)部门支出情况
2015年部门决算本年支出1054.32万元,其中财政拨款支出1054.32万元,具体支出明细如下:
社会保障和就业支出21.96万元、医疗卫生与计划生育支出17.07万元、资源勘探信息等支出989.97万元、住房保障支出25.03万元。比上年决算数增加47.9万元,比年初预算数增加43.35万元,主要原因是政策性增资、公积金、医疗保险费及离退休人员等政策性支出。
(三)部门结转情况
2015年部门结转无。
(四)机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出25.73万元。截止2015年12月31日,部门共有车辆4辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算33.77万元,比上年决算数减少1.44万元,比年初预算数减少5.23万元,主要原因是节能、降低车辆运行费用和严格控制接待费用。
(一)因公出国(境)费用决算数无。
(二)公务接待费决算数6.45万元,比年初预算数减少1.55万元,主要原因是严格控制接待人员和人次。2015年实际发生因公接待27批次,287人,人均接待费0.0225万元。
(三)公务用车购置及运行维护费决算数27.33万元,其中公务用车运行维护费27.33万元。比年初预算数减少3.67万元,主要原因是节能、降低车辆运行费用。2015年车辆保有量4台,车均运行维护费6.83万元。
重庆市渝中区安监局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1010.68 |
一、社会保障和就业支出 |
21.96 |
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
17.07 | |
三、事业收入 |
三、资源勘探信息等支出 |
989.97 | |
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
25.03 | |
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
…… |
|||
本年收入合计 |
1010.68 |
本年支出合计 |
1054.03 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
43.35 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
1054.03 |
合计 |
1054.03 |
重庆市渝中区安监局2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 |
1,010.68 |
1,010.68 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.07 |
17.07 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
17.07 |
17.07 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
17.07 |
17.07 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
946.61 |
946.61 |
|||||
21506 |
安全生产监管 |
946.61 |
946.61 |
|||||
2150601 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
|||||
2150602 |
一般行政管理事务 |
371.64 |
371.64 |
|||||
2150605 |
安全监管监察专项 |
300.00 |
300.00 |
|||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
25.03 |
25.03 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
5.32 |
5.32 |
重庆市渝中区安监局2015年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,054.03 |
332.04 |
721.99 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.07 |
17.07 |
||||
21005 |
医疗保障 |
17.07 |
17.07 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
17.07 |
17.07 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
989.97 |
267.98 |
721.99 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
989.97 |
267.98 |
721.99 |
|||
2150601 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
||||
2150602 |
一般行政管理事务 |
381.64 |
381.64 |
||||
2150605 |
安全监管监察专项 |
300.00 |
300.00 |
||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
40.35 |
40.35 |
||||
221 |
住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
25.03 |
25.03 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
5.32 |
5.32 |
重庆市渝中区安监局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,010.68 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17.07 |
17.07 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
989.97 |
989.97 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
1,010.68 |
本年支出合计 |
1,054.03 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
43.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
43.35 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
1,054.03 |
总计 |
1,054.03 |
重庆市渝中区安监局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合 计 |
1,054.03 |
332.04 |
721.99 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.96 |
21.96 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.07 |
17.07 |
|
21005 |
医疗保障 |
17.07 |
17.07 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.07 |
17.07 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
989.97 |
267.98 |
721.99 |
21506 |
安全生产监管 |
989.97 |
267.98 |
721.99 |
2150601 |
行政运行 |
267.98 |
267.98 |
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
381.64 |
381.64 | |
2150605 |
安全监管监察专项 |
300.00 |
300.00 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
40.35 |
40.35 | |
221 |
住房保障支出 |
25.03 |
25.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.03 |
25.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.32 |
5.32 |
重庆市渝中区安监局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
332.04 |
306.31 |
25.73 | |
301 |
工资福利支出 |
255.36 |
255.36 |
|
30101 |
基本工资 |
52.05 |
52.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.24 |
81.24 |
|
30103 |
奖金 |
11.73 |
11.73 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
13.11 |
13.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.59 |
18.59 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78.64 |
78.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.73 |
25.73 | |
30201 |
办公费 |
1.09 |
1.09 | |
30205 |
水费 |
0.01 |
0.01 | |
30206 |
电费 |
0.67 |
0.67 | |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
0.42 | |
30213 |
维修(护)费 |
0.44 |
0.44 | |
30215 |
会议费 |
0.23 |
0.23 | |
30216 |
培训费 |
1.23 |
1.23 | |
30217 |
公务接待费 |
2.81 |
2.81 | |
30226 |
劳务费 |
0.52 |
0.52 | |
30228 |
工会经费 |
1.02 |
1.02 | |
30229 |
福利费 |
2.73 |
2.73 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.82 |
10.82 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.75 |
3.75 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.95 |
50.95 |
|
30302 |
退休费 |
21.96 |
21.96 |
|
30307 |
医疗费 |
3.96 |
3.96 |
|
30311 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.32 |
5.32 |
重庆市渝中区安监局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
备注:本单位无该项收支,故此表无数据
重庆市渝中区安监局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位:万元
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
一、支出合计(单位:万元) |
39.00 |
33.77 |
1.因公出国(境)费 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
31.00 |
27.33 |
(1)公务用车购置费 |
||
(2)公务用车运行维护费 |
27.33 | |
3.公务接待费 |
8.00 |
6.45 |
(1)国内接待费 |
6.45 | |
(2)国(境)外接待费 |
||
二、相关统计数 |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
27 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
287 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |