一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸;负责社区党建工作;按照职责分工负责楼字党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作;按照党组织東属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监审工作;配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联和服务工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。
2.履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小後企业和个体经济;负责政策宣传落地,做好政策申报、核查和兑现,培育规模以上企业;负责区域内引进企业落地后服务工作;全方位联系服务所负责的楼宇和项目;负责经济运行监测和经济统计工作;配合部门、管委会履行属地协管职责,长效治理区楼字周边环境;负责指导企业深化改革;责财政资金管理监督检查绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。
3.履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展,宣传、组织爱国卫生运动的开展;完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系,组织兴办社区服务事业;加疆社区治理体系和治理能力建设,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,统筹基本公共服务设施的布局空间,合理配置社区服务资源;负责培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
4.履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作;指导和协调物业管理工作;受城市管理部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责,实行综合行政执法;维护者年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨着、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。
5.履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;负责安全生产综合监管,建立健全浪息治理体系和安全防控体系,督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;按突发事件处量要求和原则,负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理;负责政法、维稳、信访、人民调解、法偉服务工作,调处化解矛盾纠纷;推进社会治安综合治理,完善社会治理防控体系;负责防范和处理邪教工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
7.有关职责分工。除国家有明确规定外,公安派出所检察室、税务所等实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主,党的组织关系实行属地管理,干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。属区域性质的派驻机构,由驻地街道履行双重管理职责,征求意见的对象包括区域内各街道党工委。城管执法大队、司法所由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。按规定不纳入双重管理范畴的派驻机构,应建立健全沟通联系制度,主动为街道工作提供服务。
(二)单位构成。
朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共十个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队。重庆市渝中区朝天门街道党群服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区事务服务中心、重庆市渝中区朝天门街道社区文化服务中心、重庆市渝中区朝天门街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道退役军人服务站6个事业单位。
本部门2024年度预算编制时无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数6501.54万元,其中:一般公共预算拨款6470.2万元,政府性基金预算拨款31.34万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较2023年减少2839.24万元,主要是2023年一次性追加疫情防控工作经费经费812.11万元、2023年建设项目经费(陕西路64号环境整治工程)112.06万元、巴县衙门片区老旧小区改造提升项目108万元、2023年困难群众救助中央补助资金(年中批)-临时救助90万元、陕西路43号居民搬迁过渡费82.23万元等项目预算。
(二)支出预算:2024年年初预算数6501.54万元,其中:一般公共服务支出2523.28万元,公共安全支出618.55万元,社会保障和就业支出2122.24万元,卫生健康支出193.38万元,城乡社区支出830.81万元,商业服务业等支出1.5万元,住房保障支出180.43万元,其他支出31.34万元;支出预算较2023年年减少2839.24万元,主要是基本支出减少88.03万元,项目支出减少2751.21万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入6470.2万元,一般公共预算财政拨款支出6470.2万元,比2023年减少2845.97万元。其中:基本支出2733.9万元,比2023年减少88.03万元,主要原因是退休人员死亡抚恤金减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3736.3万元,比2023年减少2757.94万元,主要原因是2023年一次性追加疫情防控工作经费经费812.11万元、2023年建设项目经费(陕西路64号环境整治工程)112.06万元、巴县衙门片区老旧小区改造提升项目108万元、2023年困难群众救助中央补助资金(年中批)-临时救助90万元、陕西路43号居民搬迁过渡费82.23万元等项目预算,主要用于党建工作、经济发展、公共服务、城市综合治理、平安稳定、社区支出等重点工作。
2024年政府性基金预算收入31.34万元,政府性基金预算支出31.34万元,比2023年增加6.68万元,主要原因是增加了居家养老服务补贴和居家养老服务补贴办理发放等福利和公益事业的相关工作,主要用于居家养老服务补贴、居家养老服务补贴办理发放等福利和公益事业的相关工作。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12.40万元,比2023年无增减变动。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2023年无增减变动;公务接待费0.4万元,比2023年无增减变动,主要原因是预计接待批次较上年应有增加;公务用车运行维护费12万元,比2023年无增减变动;公务用车购置费0万元,比2023年无增减变动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费480.67万元,比上年减少8.26万元,主要原因是减少了离退休人员离世等高龄补贴经费;机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3767.64万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(七)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(八)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(九)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(十)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(十一)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(十二)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(十三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(十四)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
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