索引号 11500103009283772K/2019-02117 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-08-23 发布日期 2019-08-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-08-23
发布日期 2019-08-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

七星岗街道办事处2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。二是加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强党风廉政建设和反腐败工作。负责社区党建、“两新”组织党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责统战、人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。三是履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区的物业管理;引导、支持居民开展老旧住宅物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工维护施工秩序。四是履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理和安全生产工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、失业保险、殡葬改革工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。五是履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题;进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。六是完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

七星岗街道办事处是渝中区委、区政府的派出机构,是城市行政管理的基础和社区建设的基础,下辖8个社区居委会,内设8个职能科室、直属事业单位1个。

(三)单位构成。

本部门2018年决算编制时无二级预算单位。

(四)机构改革情况。

本部门2018年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,090.34万元,支出总计4,090.34万元。收支较上年决算数增加867.21万元、增长26.91%,主要原因是一般公用支出增加478.50万元,公共安全支出增加174.16万元,社会保障和就业支出增加42.62万元,医疗卫生与计划生育支出增加25.76万元,城乡社区支出增加134.16万元,资源勘探信息等支出增加3.70万元,国土海洋气象等支出增加2万元,住房保障支出增加6.31万元。

本部门2018年度收入合计4090.34万元,其中:财政拨款收入4090.34万元,占100%

本部门2018年度支出合计4090.34万元,其中:基本支出1602.34万元,占39.17%;项目支出2487.99万元,占60.87%

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,090.34万元,较上年决算增加867.21万元,增长26.91%,主要原因是一般公用支出增加478.50万元,公共安全支出增加174.16万元,社会保障和就业支出增加42.62万元,医疗卫生与计划生育支出增加25.76万元,城乡社区支出增加134.16万元,资源勘探信息等支出增加3.70万元,国土海洋气象等支出增加2万元,住房保障支出增加6.31万元。其中:财政拨款收入4,090.34万元,占100.00%。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,090.34万元,较上年决算数增加867.21万元,增长26.91%,主要原因一般公用支出增加478.50万元,公共安全支出增加174.16万元,社会保障和就业支出增加42.62万元,医疗卫生与计划生育支出增加25.76万元,城乡社区支出增加134.16万元,资源勘探信息等支出增加3.70万元,国土海洋气象等支出增加2万元,住房保障支出增加6.31万元。其中:基本支出1,602.35万元,占39.17%;项目支出2,487.99万元,占60.83%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,090.34万元,较上年决算数增加867.21万元,增长26.91%。主要原因是: 一般公用支出增加478.50万元,公共安全支出增加174.16万元,社会保障和就业支出增加42.62万元,医疗卫生与计划生育支出增加25.76万元,城乡社区支出增加134.16万元,资源勘探信息等支出增加3.70万元,国土海洋气象等支出增加2万元,住房保障支出增加6.31万元。较年初预算数减少83.27万元,下降2.00%。主要原因是2018年年初预算的建设项目调减1000万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,090.34万元,较上年决算数增加867.21万元,增长26.91%。主要原因是一般公用支出增加478.50万元,公共安全支出增加174.16万元,社会保障和就业支出增加42.62万元,医疗卫生与计划生育支出增加25.76万元,城乡社区支出增加134.16万元,资源勘探信息等支出增加3.70万元,国土海洋气象等支出增加2万元,住房保障支出增加6.31万元。较年初预算数减少83.27万元,下降2.00%。主要原因是2018年年初预算的建设项目调减1000万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,584.05万元,占38.73%,较年初预算数增加109.18万元,增长7.40%,主要原因是增人增资、基本工资调整、增加20181-3季度绩效考核、政法机关工作补贴。

2)公共安全支出564.24万元,占13.79%,较年初预算数增加58.08万元,增长11.47%,主要原因是增加社区微型消防站补贴。

3)文化体育与传媒支出2.00万元,占0.05%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)社会保障与就业支出1,273.47万元,占31.13%,较年初预算数增加209.30万元,增长19.67%,主要原因是增加社区工作者补贴、保险、大额医疗补贴、2017年星级社区奖励、4名退休干部死亡抚恤金。

5)医疗卫生与计划生育支出153.32万元,占3.75%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%.

6)城乡社区支出424.34万元,占10.37%,较年初预算数减少468.43万元,下降52.47%,主要原因是2018年七星岗街道续建项目预算调减。

7)资源勘探信息等支出10.49万元,占0.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

8)国土海洋气象等支出2.00万元,占0.05%,较年初预算增加2.00万元,增长0.00%

9)住房保障支出76.42万元,占1.87%,较年初预算数增加6.59万元,增长9.44%,主要原因是工资调增,住房公积金缴费基数相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,602.35万元。其中:人员经费1,222.06万元,较上年决算数增加208.17万元,增长20.53%,主要原因是增人增资、基本工资调资、保险及公积金、绩效考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费380.28万元,较上年决算数增加116.64万元,增长44.24%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费及其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。 2018年度本部门因公出国(境)费用增加3.95万元,费用支出较年初预算数增加3.95万元,较上年支出数增加3.95万元。公务车购置费15万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数增加15万元。2018年公务用车1-93辆,201810月购置公务车1辆,年底公务用车4辆。本年公务车运行维护费14.80万元,每车运维护费3.7万元,主要用于汽车的燃油费、保险费、维修费、停车洗车费等,费用支出较年初预算数减少4.20万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务用车经费,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0万元。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用3.95万元,主要是用于区政府组团赴韩国、日本洽谈城市综合打造及金融产业招商引资项目,本单位一人参加。与年初预算比较增加3.95万元,与上年比较增加3.95万元,主要原因是此次出国(境)由区政府组团,我单位在年初未进行预算。

公务车购置费15.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要用于购买执法用车。较上年支出数增加15.00万元,增长0.00%,主要原因是上年未购置公务车。

公务车运行维护费14.80万元,主要用于市内因公出行、执法检查用车、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元,下降22.11%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务用车经费,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.86万元,下降16.19%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务用车经费。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位严格控制公务接待经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位严格控制公务接待经费。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费15.00万元,车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出380.28万元,机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费及其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年决算数增加116.64万元,增长44.24%,主要原因是人员经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额39.06万元,其中:政府采购货物支出39.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、打印机、空调。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目28个,涉及资金2487.99万元。本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金33万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63701830

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七星岗街道办事处2018年部门决算公开附件.docx

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