一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻落实电子政务相关法律、法规、规章和政策,执行电子政务整体规划、安全保密、技术规范和建设标准,承担电子政务关联项目的技术审核、绩效评估和安全监督。2、负责全区电子政务网的整体网络规划、设计建设、安全管理;负责电子政务内网的日常运维管理;负责电子政务外网的运行保障、优化提升。3、负责全区网络办公平台的整体规划、建设、运维,电子文件归档,应用功能拓展;负责全区网络办公用户统筹管理、开发应用;负责电子印章安全管理和安全认证;负责政务指挥规划和建设。4、承办区政府网站整体设计、建设、日常营运和提质增效,负责区内公众网站的统筹、建设、指导、协调、监管和绩效估等事务性工作;负责全区政务新媒体备案、管理、监督、考核等事务性工作;配合推进全区政府信息公开。5、承办政务数据管理和共享,统筹政务数据库的建设管理、安全管理和综合应用。6、负责全区共性电子政务平台的整体规划、建设和管理,加强电子政务与社会各项事业的深度融合;承担党政信息一体化项目推进、考核评价和培训指导等事务性工作。7、完成区委办公室和区政府办公室交办的其它任务。
(二)单位构成
重庆市渝中区党政信息中心为重庆市渝中区人民政府办公室所属的公益一类事业单位;经费渠道为财政全额拨款。内设综合协调部、基础保障部、数据统筹部、电子政务部、信息公开部。正式编制人数15人,在职人数12人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数954.14万元,其中:一般公共预算拨款954.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加5.82 万元,主要是增加在职人员经费拨款增加5.82万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数954.14万元,其中:一般公共服务支出900.74万元,社会保障和就业支出25.88万元,卫生健康支出11.88万元,住房保障支出15.64万元;支出较去年增加5.82万元,主要是基本支出增加16.7万元,项目支出减少10.88万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入954.14万元,一般公共预算财政拨款支出954.14万元,比2023年增加5.82万元。其中:基本支出253.57万元,比2023年增加16.7万元,主要原因是增加在职人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出700.57万元,比2023年或减少10.88万元,主要原因是压减项目经费,主要用于电子政务运行租赁费用项目、门户网站服务器托管及网站信息内容经费项目、短信平台服务及短信费项目、数据中心及两套网络日常运维项目、网站群和办公平台软件维护与安全等级保护项目、光纤及网络出口租用费用项目重点工作。
重庆市渝中区党政信息中心部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.9万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费2.9万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款700.57万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)项目支出涉及到的功能科目(项级):
1.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
单位预算公开联系人:邓磊 联系方式:023-63760233