索引号 12844103567866362S/2022-00009 发布机构 渝中区妇联
成文日期 2022-10-28 发布日期 2022-10-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 12844103567866362S/2022-00009
发布机构 渝中区妇联
主题分类 财政
成文日期 2022-10-28
发布日期 2022-10-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区妇女联合会2021年决算情况说明

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     一、部门基本情况

(一)职能职责

负责指导全区各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员;调查、研究全区妇女和儿童的状况、问题,及时向区委、区政府提出建议,协助区属各党工委、党委管理下级妇联干部;组织全区广大妇女投身改革开放和经济建设,为全区经济社会发展服务;负责代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督,按照有关规定,向区委推荐优秀妇女干部;负责开展家庭教育、儿童校外教育等工作,牵头协调、推动社会各界为儿童服务;开展与各族各界妇女的联系和同海内外妇女组织的联谊,增进友谊,加强合作。

(二)机构设置

渝中区妇联下设办公室和基层工作部两个科室,其中区政府妇儿工委办公室设在区妇联。渝中区妇女儿童活动中心是由区妇联主管的公益一类事业单位。

(三)单位构成

本部门2021年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计612.49万元,支出总计612.49万元。收支较上年决算数增加205.44万元、增长50.5%,主要原因是年初结转和结余、新增3名事业人员经费、1名退休老同志逝世后的一次性抚恤金和丧葬费、开展了2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作、开展了渝中区妇女儿童活动中心前期项目建设,以及渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计588.83万元,较上年决算数增加181.78万元,增长44.7%,主要原因是新增3名事业人员经费、追加了1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、追加了2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9.8万元等。其中:财政拨款收入588.83万元,占100%;此外,年初结转和结余23.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计607.06万元,较上年决算数增加200.01万元,增长49.1%,主要原因是新增3名事业人员经费、1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费35.38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9万元等。其中:基本支出281.17万元,占46.3%;项目支出325.89万元,占53.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.43万元,较上年决算数增加5.43万元,增长100%,主要原因是一般行政管理事务结余2万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费结余2.6万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费结余0.8万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计612.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加205.44万元,增长50.5%。主要原因是年初结转和结余、新增3名事业编制人员经费,1名退休老同志逝世后的一次性抚恤金和丧葬费,开展了2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作,开展了渝中区妇女儿童活动中心前期项目建设,以及渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入588.83万元,较上年决算数增加181.78万元,增长44.7%。主要原因是新增3名事业编制人员经费、追加了1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、追加了2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9.8万元等。较年初预算数增加238.83万元,增长68.2%。主要原因是追加了1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、追加了2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9.8万元等。 此外,年初财政拨款结转和结余23.66万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出607.06万元,较上年决算数增加200.01万元,增长49.1%。主要原因是新增3名事业编制人员经费、1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费35.38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9万元等。较年初预算数增加257.06万元,增长73.4%。主要原因是1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费35.38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.43万元,较上年决算数增加5.43万元,增长100%,主要原因是一般行政管理事务结余2万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费结余2.6万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费结余0.8万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出513.51万元,占84.6%,较年初预算数增加210.55万元,增长69.5%,主要原因是1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、2011--2020年实施妇女儿童发展纲要(规划)终期监测评估及新一轮妇女儿童发展纲要(规划)编制工作经费35.38万元、渝中区妇女儿童活动中心2021年项目经费89.9万元、渝中区妇女儿童活动中心建设前期项目经费9万元等

(2)社会保障与就业支出61.51万元,占10.1%,较年初预算数增加31.91万元,增长107.8%,主要原因是1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费22.14万元、新增3名事业编制人员社会保障经费。

(3)卫生健康支出10.45万元,占1.7%,较年初预算数增加2.02万元,增长24%,主要原因是新增3名事业编制人员卫生健康保障经费。

(4)城乡社区支出9.00万元,占1.5%,较年初预算数增加9.00万元,增长100%,主要原因是用于渝中区妇女儿童活动中心前期建设。

(5)住房保障支出12.59万元,占2.1%,较年初预算数增加3.58万元,增长39.7%,主要原因是新增3名事业编制人员住房保障经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出281.17万元。其中:人员经费227.44万元,较上年决算数增加60.97万元,增长36.6%,主要原因是1名退休老同志死亡一次性抚恤金和丧葬费、新增3名事业编制人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费53.73万元,较上年决算数减少0.10万元,下降0.2%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支,较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.80万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是用于接待成都双流区妇联到渝中参加女企业家专场活动,接待四川眉山妇联,接待重庆巫溪县妇联调研妇联组织建设工作等。较上年支出数增加0.80万元,增长100%,主要原因是接待了成都双流区妇联、四川眉山市妇联、重庆巫溪县妇联等。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2021年度未发生公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是本单位2021年度未发生公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是本单位2021年度未发生公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平, 主要原因是2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要是2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.80万元,主要用于接待双流区妇联到渝中参加女企业家专场活动,接待四川省眉山市妇联,接待巫溪妇联调研妇联组织建设工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,主要原因是接待了成都双流区妇联、四川眉山市妇联、重庆巫溪县妇联等。较上年支出数增加0.80万元,增长100%,主要原因是接待了成都双流区妇联、四川眉山市妇联、重庆巫溪县妇联等

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次92人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费87.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.42万元,较上年决算数减少6.72万元,下降73.5%,主要原因是厉行节约,为基层肩负,尽量少召开会议。本年度培训费支出4.80万元,较上年决算数增加3.38万元,增长238%,主要原因是开展基层妇联干部培训班等。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出53.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.10万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项(含部门整体),涉及资金583.4万元(全年执行数)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附件)

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年预算执行率为97.2%,原因是市妇儿工委2011-2020年妇女儿童总结表彰大会未召开,渝中区也相应未召开次会议,待市里面确定后,渝中区再召开大会;细化工作方案,确保每一个项目都有计划、有总结、有档案资料;进一步加强内部控制,严格按照内部控制制度各项规定开展各类活动;加大宣传力度和考核力度,把绩效目标实现情况同平时考核等挂钩,确保绩效目标能够实现。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)事业运行(支出功能分类科目项级):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十四)死亡抚恤(支出功能分类科目项级):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十五)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)事业单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)其他城乡社区支出(支出功能分类科目项级):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十八)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十九)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765207

附件下载:

重庆市渝中区妇女联合会部门决算表.xls
附件1:妇联整体支出绩效自评表.xlsx
附件2:妇联项目支出绩效自评表.xlsx
附件3:妇联项目支出绩效自评表.xlsx

文件下载:

重庆市渝中区妇女联合会2021年决算情况说明.docx

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