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[ 索引号 ] 11500103MB19130200/2021-00009 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 渝中区政务服务办 [ 主题分类 ] 财政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 发布日期 ] 2021-04-14 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市渝中区政务服务管理办公室 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

我办主要职能职责为:1、牵头区政府推进政府职能转变和放管服改革工作,会同重庆市渝中区人民政府办公室组织、协调、指导、监督和考核区政府各部门及有关单位转变政府职能、落实放管服改革、深化行政审批制度改革;2、负责管理行政审批事项清单、行政审批中介服务事项清单并进行调整,推进全区行政审批服务事项集中办理;3、统筹协调政务服务体系建设和管理,推进全区行政许可标准化建设并进行考核,逐步推进公共服务标准化建设;4、负责管理区行政服务中心,对各级政务服务窗口进行政务服务培训和政务服务标准化考核;5、负责指导、监管行政许可和公共服务事项办理;6、宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;7、负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;8、负责全区行政审批、政务服务、电子监察等信息化系统的指导、管理和监督;9、负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作;指导重庆市渝中区公共资源交易中心工作;10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

渝中区政务服务管理办公室(正处级)为渝中区政府工作部门,内设综合科、业务管理科、协调督查科。下设两个事业单位:渝中区公共资源交易中心;渝中区群众工作基层服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 1226.92万元,其中:一般公共预算拨款 1226.92万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较去年增加86.98万元,主要是2021年安排了上年结转续建项目137.27万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1226.92 万元,其中:一般公共服务支出 1025.51万元,城乡社区支出137.27万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出 29.05万元,卫生健康支出 15.03万元,住房保障支出 20.05万元。支出较去年增加86.98万元,主要是基本支出增加11.61万元,项目支出增加75.37万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1226.92 万元,一般公共预算财政拨款支出1226.92万元,比2020年增加162.51万元。其中:基本支出344万元,比2020年增加11.61 万元,主要原因是2021年在职事业人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 882.92 万元,比2020年增加150.90万元,主要原因是2021年安排了上年结转续建项目137.27万元等,主要用于行政服务大厅运行、行政服务大厅人员、行政审批电子监察、群工系统运行等重点工作。

2021年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2020年减少 75.53 万元,主要原因是2020年使用政府性基金预算支持一次性建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 3 万元,与2020年一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2020年一致;公务接待费 3 万元,与2020年一致;公务用车运行维护费 0 万元,与2020年一致;公务用车购置费  0 万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 81.52 万元,比上年增加 14.79万元,主要原因为事业单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 139 万元:政府采购货物预算  10万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 139 万元:政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 882.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)项目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

部门预算公开联系人:杨帆    联系方式:63520576

附件下载:

2021年部门预算情况表(政务服务办).xlsx

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